Акт проверки (ревизионной проверки) – официальный документ, фиксирующий результаты контрольных мероприятий. Включает состав комиссии, период и цель проверки, выявленные нарушения, заключение и рекомендации. Подписывается членами комиссии и заверяется ответственным лицом. Используется для отчетности и устранения недостатков.
«» ________ 20 г.
г. _________
Комиссия в составе:
Председатель:
(должность, ФИО)
Члены комиссии:
Объект проверки: (наименование организации, структурного подразделения, ИП)
Период проверки: с «» ________ 20 г. по «» ________ 20 г.
Цель проверки: (указать причину, например: контроль финансово-хозяйственной деятельности, выявление нарушений, инвентаризация и т. д.)
Проверке подверглись: (перечень документов, операций, материальных ценностей и т. п.)
1.1. По финансовой деятельности:
Председатель: _______________ / (ФИО)
Члены комиссии:
(должность, ФИО ответственного лица) _______________ / (подпись)
Дата ознакомления: «» ________ 20 г.
(При необходимости акт может быть дополнен другими разделами в зависимости от специфики проверки.)
Печать организации (при наличии)
Этот образец можно адаптировать под конкретный вид проверки (финансовая, кадровая, инвентаризационная и т. д.). Документ должен быть подписан всеми членами комиссии и заверен руководителем организации.
Как написать, акт проверки ревизионной проверки образец? Скачать
АКТ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИОННОЙ ПРОВЕРКИ)
№ _____«» ________ 20 г.
г. _________
Комиссия в составе:
Председатель:
(должность, ФИО)
Члены комиссии:
- (должность, ФИО)
- (должность, ФИО)
- (должность, ФИО)
Объект проверки: (наименование организации, структурного подразделения, ИП)
Период проверки: с «» ________ 20 г. по «» ________ 20 г.
Цель проверки: (указать причину, например: контроль финансово-хозяйственной деятельности, выявление нарушений, инвентаризация и т. д.)
Проверке подверглись: (перечень документов, операций, материальных ценностей и т. п.)
1. Установленные факты
В ходе проверки выявлено следующее:1.1. По финансовой деятельности:
- (указать выявленные нарушения, недостачи, излишки, ошибки в учете и т. д.)
- (отсутствие документов, некорректное заполнение, подлоги и пр.)
- (результаты инвентаризации, расхождения с учетными данными)
- (нарушения трудовой дисциплины, законодательства, внутренних регламентов)
2. Заключение комиссии
На основании проведенной проверки комиссия пришла к следующим выводам:- (краткое резюме по выявленным проблемам)
- (рекомендации по устранению нарушений)
- (предложения о привлечении к ответственности виновных лиц, если требуется)
3. Приложения
К акту прилагаются:- (наименование документов, ведомостей, справок)
- (копии подтверждающих материалов)
- (иные доказательства)
Председатель: _______________ / (ФИО)
Члены комиссии:
- _______________ / (ФИО)
- _______________ / (ФИО)
- _______________ / (ФИО)
(должность, ФИО ответственного лица) _______________ / (подпись)
Дата ознакомления: «» ________ 20 г.
(При необходимости акт может быть дополнен другими разделами в зависимости от специфики проверки.)
Печать организации (при наличии)
Этот образец можно адаптировать под конкретный вид проверки (финансовая, кадровая, инвентаризационная и т. д.). Документ должен быть подписан всеми членами комиссии и заверен руководителем организации.