Образец нулевого отчета в налоговую ооо скачать

Нулевой отчет ООО в налоговую (образец)

Для ООО на общей системе налогообложения (ОСНО) или УСН, которое не вело деятельность, не имело движения денег и не осуществляло операций, подаются нулевые отчеты.

1. Нулевая декларация по НДС (если ООО на ОСНО или является плательщиком НДС)

Форма: КНД 1151001Срок сдачи: До 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Заполнение:

  • Титульный лист – стандартные реквизиты (ИНН, КПП, наименование, период).
  • Раздел 1 – ставится 0 по всем строкам (код ОКАТО/ОКТМО обязателен).
  • Раздел 8 и 9 – не заполняются (либо указывается отсутствие операций).
📌 Важно: Даже при нулевой декларации нужно подать ее в электронном виде (через Личный кабинет налогоплательщика или спецоператора).

2. Нулевая декларация по УСН (если ООО на УСН "Доходы" или "Доходы-расходы")

Форма: КНД 1152017

Срок сдачи: До 31 марта года, следующего за отчетным.

Заполнение:

  • Титульный лист – стандартные реквизиты.
  • Раздел 1.1 (или 1.2 для УСН 15%)0 руб.
  • Раздел 2.1 (или 2.2) – ставка налога, но суммы 0.
📌 Важно: Если деятельность не велась, но ООО не закрыто, декларация обязательна.

3. Нулевой отчет по налогу на прибыль (для ООО на ОСНО)

Форма: КНД 1151006

Срок сдачи: До 28 марта (годовая).

Заполнение:

  • Титульный лист – стандартно.
  • Лист 020 в строках 010, 030, 060, 070, 100, 120.
  • Приложения – не заполняются или указывается отсутствие операций.
📌 Важно: Если ООО не вело деятельность, но не сдало нулевую декларацию, могут быть штрафы (1000 руб.).

4. Нулевой расчет 6-НДФЛ (если нет наемных работников)

Форма: КНД 1151099

Срок сдачи: Не сдается, если нет выплат физлицам.

📌 Если сотрудники есть, но зарплата не начислялась – сдается нулевой 6-НДФЛ (разделы 1 и 2 с нулями).

5. Нулевые отчеты в ПФР и ФСС (если нет работников)

  • СЗВ-М – не сдается, если нет сотрудников.
  • 4-ФСС – не подается, если не было наемных работников.
  • РСВ в ПФР – не сдается при отсутствии выплат.
📌 Если сотрудники есть, но зарплата не начислялась – сдаются нулевые формы.

6. Нулевой бухгалтерский баланс (для всех ООО)

Форма: По Приказу Минфина №66н.

Срок сдачи: До 31 марта следующего года.

Заполнение:

  • Актив и Пассив0 по всем строкам.
  • Отчет о финрезультатах0 в выручке и расходах.
📌 Важно: Даже при нулевой отчетности баланс обязателен.

Куда сдавать?

  • Налоговые декларации – через Личный кабинет налогоплательщика или спецоператора (ЭДО).
  • Бухотчетность – через Росстат или ФНС (электронно).

Штрафы за несдачу нулевых отчетов

  • НДС1000 руб. (ст. 119 НК РФ).
  • УСН1000 руб. (ст. 119.1 НК РФ).
  • Прибыль1000 руб. (ст. 126 НК РФ).
  • Баланс200 руб. (ст. 15.6 КоАП).

Вывод

Даже при отсутствии деятельности ООО обязано сдавать нулевые отчеты. Если не уверены – обратитесь к бухгалтеру или используйте сервисы (Контур.Эльба, Мое дело).

Нужны конкретные примеры заполнения? Уточните, по какой форме.

Как создать, образец нулевого отчета в налоговую ооо? Скачать​


Нулевой отчет ООО в налоговую (образец)

Для ООО на общей системе налогообложения (ОСНО) или УСН, которое не вело деятельность, не имело движения денег и не осуществляло операций, подаются нулевые отчеты.

1. Нулевая декларация по НДС (если ООО на ОСНО или является плательщиком НДС)

Форма: КНД 1151001

Срок сдачи: До 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Заполнение:

  • Титульный лист – стандартные реквизиты (ИНН, КПП, наименование, период).
  • Раздел 1 – ставится 0 по всем строкам (код ОКАТО/ОКТМО обязателен).
  • Раздел 8 и 9 – не заполняются (либо указывается отсутствие операций).
📌 Важно: Даже при нулевой декларации нужно подать ее в электронном виде (через Личный кабинет налогоплательщика или спецоператора).

2. Нулевая декларация по УСН (если ООО на УСН "Доходы" или "Доходы-расходы")

Форма: КНД 1152017

Срок сдачи: До 31 марта года, следующего за отчетным.

Заполнение:

  • Титульный лист – стандартные реквизиты.
  • Раздел 1.1 (или 1.2 для УСН 15%)0 руб.
  • Раздел 2.1 (или 2.2) – ставка налога, но суммы 0.
📌 Важно: Если деятельность не велась, но ООО не закрыто, декларация обязательна.

3. Нулевой отчет по налогу на прибыль (для ООО на ОСНО)

Форма: КНД 1151006

Срок сдачи: До 28 марта (годовая).

Заполнение:

  • Титульный лист – стандартно.
  • Лист 020 в строках 010, 030, 060, 070, 100, 120.
  • Приложения – не заполняются или указывается отсутствие операций.
📌 Важно: Если ООО не вело деятельность, но не сдало нулевую декларацию, могут быть штрафы (1000 руб.).

4. Нулевой расчет 6-НДФЛ (если нет наемных работников)

Форма: КНД 1151099

Срок сдачи: Не сдается, если нет выплат физлицам.

📌 Если сотрудники есть, но зарплата не начислялась – сдается нулевой 6-НДФЛ (разделы 1 и 2 с нулями).

5. Нулевые отчеты в ПФР и ФСС (если нет работников)

  • СЗВ-М – не сдается, если нет сотрудников.
  • 4-ФСС – не подается, если не было наемных работников.
  • РСВ в ПФР – не сдается при отсутствии выплат.
📌 Если сотрудники есть, но зарплата не начислялась – сдаются нулевые формы.

6. Нулевой бухгалтерский баланс (для всех ООО)

Форма: По Приказу Минфина №66н.

Срок сдачи: До 31 марта следующего года.

Заполнение:

  • Актив и Пассив0 по всем строкам.
  • Отчет о финрезультатах0 в выручке и расходах.
📌 Важно: Даже при нулевой отчетности баланс обязателен.

Куда сдавать?

  • Налоговые декларации – через Личный кабинет налогоплательщика или спецоператора (ЭДО).
  • Бухотчетность – через Росстат или ФНС (электронно).

Штрафы за несдачу нулевых отчетов

  • НДС1000 руб. (ст. 119 НК РФ).
  • УСН1000 руб. (ст. 119.1 НК РФ).
  • Прибыль1000 руб. (ст. 126 НК РФ).
  • Баланс200 руб. (ст. 15.6 КоАП).

Вывод

Даже при отсутствии деятельности ООО обязано сдавать нулевые отчеты. Если не уверены – обратитесь к бухгалтеру или используйте сервисы (Контур.Эльба, Мое дело).

Нужны конкретные примеры заполнения? Уточните, по какой форме.


 

Вложения

Назад
Сверху